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    福建自考網> 試題題庫列表頁> 下列有關貨幣資金內部控制的關鍵環(huán)節(jié)中,存在重大缺陷的是

    2018年4月審計學

    卷面總分:120分     試卷年份:2018    是否有答案:    作答時間: 120分鐘   

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    試題序號

    下列有關貨幣資金內部控制的關鍵環(huán)節(jié)中,存在重大缺陷的是

    • A、現金收入及時存入銀行,特殊情況下,經主管領導審查批準方可坐支現金
    • B、對重要貨幣資金支付業(yè)務,實行集體決策
    • C、財務專用章由專人保管,個人名章由本人或其授權人員保管
    • D、指定專人定期核對銀行賬戶,每月核對一次,編制銀行存款余額調節(jié)表,使銀行存款賬面與銀行對賬單調節(jié)相符
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    如果注冊會計師拒絕出具客戶希望得到的意見,客戶就可能通過更換會計師事務所實現其目的,這種情況構成了

    • A、購買審計意見
    • B、義務豁免
    • C、或有收費
    • D、執(zhí)行不相容的工作

    審計工作底稿的歸檔期限為審計報告日后的

    • A、30天
    • B、60天
    • C、90天
    • D、180天

    下列關于標準的表述,正確的是

    • A、注冊會計師個人的經驗與職業(yè)判斷可以成為標準
    • B、只有審計準則才能構成標準
    • C、財務報表的編制基礎可以成為標準
    • D、標準中對中立性的要求是不會產生重大歧義

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