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    福建自考網(wǎng)> 試題題庫列表頁> 在進行年度會計報表審計時,為了證實被審計單位在臨近12月31日簽發(fā)的支票未予入賬,注冊會計師實施的最有效審計程序是()

    第十一章 練習題

    卷面總分:100分     試卷年份:    是否有答案:    作答時間: 120分鐘   

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    試題序號

    在進行年度會計報表審計時,為了證實被審計單位在臨近12月31日簽發(fā)的支票未予入賬,注冊會計師實施的最有效審計程序是()

    • A、審查12月31日的銀行對賬單
    • B、審查12月份的支票存根
    • C、審查12月31日的銀行存款余額調(diào)節(jié)表
    • D、函證12月31日的銀行存款余額
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    盤點庫存現(xiàn)金時,通常實施()

    • A、定期檢查
    • B、突擊檢查
    • C、通知檢查
    • D、不定期檢查

    丁公司某銀行賬戶的銀行對賬單余額為1585000元,在檢查該賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表時,D注冊會計師注意到以下事項:在途存款100000元;未提現(xiàn)金支票50000元;未人賬的銀行存款利息收入35000元;未入賬的銀行代扣水電費25000元。假定不考慮其他因素D注冊會計師審計后確認的該銀行存款賬戶余額應是()

    • A、1535000元

    • B、1575000元

    • C、1595000元

    • D、1635000元

    在貨幣資金內(nèi)部控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)中,下列存在重大缺陷的是()

    • A、財務(wù)專用章由專人保管,個人名章由本人或其授權(quán)人員保管
    • B、對重要貨幣資金支付業(yè)務(wù),實行集體決策
    • C、現(xiàn)金收入及時存入銀行,特殊情況下,經(jīng)主管領(lǐng)導審查批準方可坐支現(xiàn)金
    • D、指定專人定期核對銀行賬戶,每月核對一次,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調(diào)節(jié)相符

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